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不限 财务经理 财务主管 财务总监
知识点:
教会大家如何通过有效的内控制度来防范并检测挪用公款的舞弊行为
案例:
今天,我们师爷张要讲的,是关于信任的案例:
37岁的女财务赵某,一位看似老实的女财务却在过去长达9年的时间里,瞒天过海,以一人之力,慢慢吞噬着公司的资产,将3000万元的资金挪为己用。赵某在之前的9年里,利用双休日等时间,超过200多次前往香港吃吃吃,买买买,她居然还花费了800多万左右的港元在香港买了套房子。
如果遇到这样的同事,你怎么办?
案例简述
权责如何分离?
密码如何管理?
会计凭证审核审什么?
师爷张
国内上市公司集团审计部总经理
拥有多年海外留学和工作的经验,曾在企业内部运营,财务管理以及内部审计等重要岗位担任领导。熟悉领域包括财务管理,财务预算,现金管理,物流及库存管理,应收和应付共享中心,信用控制,合规性管理等各种流程以及相关的内部控制的搭建,善于指导和设计针对内部控制漏洞的内部审计计划,能够通过蛛丝马迹来捕捉并确认企业中的职业舞弊行为。在行业方面更是涉及广泛,包括传统制造业,高科技行业,房地产,酒店业, 农业以及矿产行业。
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师爷张,国内上市公司集团审计部总经理;多年海外留学和工作的经验,熟悉领域包括财务管理,财务预算,现金管理,物流及库存管理,应收和应付共享中心等。
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