请问公司去年账上列支的购买藏獒的支出20万元,能否税前扣除?如何纳税调增?-御财府

请问公司去年账上列支的购买藏獒的支出20万元,能否税前扣除?如何纳税调增?

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请问

公司去年账上列支的购买藏獒的支出20万元,能否税前扣除?如何纳税调增?

答复

不管你会计上如何账务处理,也就是不管你计入的是管理费用还是营业外支出,企业所得税上均不得税前扣除,企业所得税汇算清缴应纳税调增处理。

这样调增

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参考

1、《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。

2、《企业所得税法实施条例》第二十七条规定,企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。

提醒

相关性和合理性是企业所得税税前扣除的基本要求和重要条件。

比如娱乐、健身、旅游、招待、购物、馈赠等支出,都呼吁与企业取得收入无关的其他支出,不得税前扣除。

来源:郝老师说会计

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